Presentamos nuestros diversos informes de auditoría:
Documento | Descripción | Descargar | Fecha |
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Informe de Auditoría Interna N° UAI/CI/GAMY 03/17 |
Auditoría del Sistema de Administración de Personal entre el 1 de enero de 2017 al 30 de septiembre de 2017 | Descargar | 20171021 21/10/2017 |
Informe de Auditoría Interna N° UAI/CI/MGAMY 04/17 |
Auditoría sobre Observaciones y Recomendaciones de Control Interno sobre la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 2016 | Descargar | 20171212 12/12/2017 |
Informe de Auditoría Interna N° UAI/CI/GAMY 02/17 |
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos 2016 del Hospital Municipal de Yapacani de 2do nivel | Descargar | 20170222 22/02/2017 |
Informe de Auditoría Interna N° UAI/CI/GAMY 01/17 |
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos 2016 del Hospital Municipal de Yapacani de 1er Nivel. | Descargar | 20180122 22/01/2018 |
Informe de Auditoría Interna N° 07/18 |
Auditoría de la Cuenta Municipal de Salud relacionados con la Prestación de Servicios Integrales de Salud 2017. | Descargar | 20180822 22/08/2018 |
Informe de Auditoría Interna N° UAI/CI/GAMY 03/18 |
Observaciones y Recomendaciones de Control Interno derivadas del examen de confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros. | Descargar | 20180228 28/02/2018 |
Informe de Auditoría Interna N° UAI/GAMY/IDH 04/18 |
Auditoría sobre el uso de Recursos Transferidos por Concepto a los Hidrocarburos IDH 2017. | Descargar | 20180228 28/02/2018 |
Informe de Auditoría Interna N° UAI/CI/GAMY 05/18 |
Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público al 31 de diciembre de 2017. | Descargar | 20180520 20/05/2018 |
Informe de Auditoría Interna N° UAI/CI/GAMY 02-1/17 |
Informe de relevamiento de información específica. | Descargar | 20170222 22/02/2017 |
Informe de Auditoría Interna N° UAI/CI/GAMY 10/18 |
Evaluación sobre Observaciones y Recomendaciones de los Trámites realizados en el RUAT. | Descargar | 20181228 28/12/2018 |
Informe de Actividades No. 1/2018 |
Informe de Actividades de 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 | Descargar | 20190115 15/01/2019 |
Informe de Auditoría Interna No.3/2019 |
Auditoria a la Cuenta Municipal de Salud Gestión 2018 | Descargar | 20190328 28/03/2019 |
Informe de Actividades No. 4/2019 |
Informe Semestral de Actividades del 2 de junio al 30 de junio del 2019 | Descargar | 20190709 09/07/2019 |
Actualización del Plan Estratégico de la Unidad de Auditoria Interna GAMY |
Actualización del Plan Estratégico de la Unidad de Auditoria Interna GAMY Periodo 2019 - 2021 | Descargar | 20191104 04/11/2019 |
Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna GAMY |
Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna GAMY 2020 | Descargar | 20191104 04/11/2019 |
Informe de Auditoria Especial al Registro Unico para la Administración Tributaria Municipal RUAT 2018 |
Informe de Auditoria Especial al Registro Único para la Administración Tributaria Municipal RUAT 2018 | Descargar | 20200116 16/01/2020 |
Auditoría de Estados Financieros GAMY 2019 |
Auditoría de Estados Financieros GAMY 2019 | Descargar | 20200320 20/03/2020 |
Informe de Control Interno INF.UAI. Nº 002/2020 |
Informe de Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2019 | Descargar | 20201216 16/12/2020 |
Informe de Primer Seguimiento INF. AUI. Nº 003/2020 |
Informe de Seguimiento al Informe N° 03/AUD.OP/2019, Referido al Informe de Auditaría Operativa A Los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. | Descargar | 20201231 31/12/2020 |
Documento | Descripción | Descargar | Fecha |